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為鼓勵技術(shù)創(chuàng)新,國家出臺了一系列政策,所以特意安排財稅專家來進(jìn)行宣傳,將政策貫徹落實,真正讓技術(shù)創(chuàng)新企業(yè)受益小盈的代賬公司作為宣講團(tuán)的一員,不僅宣講了當(dāng)前相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新的優(yōu)惠政策,還專門設(shè)置了提問環(huán)節(jié),切實為企業(yè)破解難題。在企業(yè)提問環(huán)節(jié)中,有位老總提到公司屬于高新技術(shù)企業(yè),2020年度轉(zhuǎn)讓專利技術(shù)收入1000萬元,相關(guān)成本費用300萬元,企業(yè)所得稅稅率15%,如何簽署轉(zhuǎn)讓合同對公司財稅方面會更有利?小盈建議分期確認(rèn)收入。
【分析】
根據(jù)稅收現(xiàn)行政策,該公司轉(zhuǎn)讓專利技術(shù)所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬元的部分減半征收企業(yè)所得稅。如果該公司簽試投術(shù)轉(zhuǎn)讓合同時,明確收款分為固定部分和浮動部分,固定部分800萬元在產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移時支付,浮動部分200萬元在第二年實際使用效果達(dá)到雙方約定的標(biāo)準(zhǔn)后支付。合同這樣約定之后,第二筆付款就遞延到第二年確認(rèn)收入,從而節(jié)省成本。
【對比】
籌劃前,一次確認(rèn)收入。
轉(zhuǎn)讓所得=1000-300=700(萬元)。
應(yīng)納企業(yè)所得稅額為(700-500)x15%x50%=15(萬元)。
籌劃后,分期確認(rèn)收入。
第一年以合同確認(rèn)收款800萬元確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)讓所得=800-300=500(萬元);第二年合同確認(rèn)收款200萬元確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)讓所得小于300萬元;兩個年度轉(zhuǎn)讓所得均未超過500萬元,稅負(fù)為零。
【結(jié)果】
采用分期確認(rèn)收入,在記賬報稅時比一次確認(rèn)收入節(jié)省成本15萬元。
政策依據(jù)
《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第九十條規(guī)定:企業(yè)所得稅法第二十七條第(四)項所稱符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅,是指一個納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅
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