外貿公司申報退稅的一般流程
外貿公司退稅申報系統運行
1.在出口退稅咨詢網站http://www.taxrefund.com.cn/下載最新版本的外貿公司出口退稅申報系統
安裝完畢后,首次進入公司信息配置系統,填寫時請注意不要出錯,否則只能卸載重新安裝。
賬號為sa,密碼為空,點擊確認,進入申報系統,輸入申報期。
2.進入數據收集和申報系統
外貿公司的數據主要包括報關單和發票。
【報關單數據錄入】:通過退稅指導→免退稅明細數據采集→進入出口申報數據錄入,進入出口商品明細錄入界面,點擊增加按鈕。
【提貨發票數據錄入】通過退稅指南→免退稅明細數據采集→提貨詳細申報數據錄入。
3.退稅申報數據檢查
第三步是退稅指導“免退稅申報數據檢查”首先檢查出口數量,檢查同一關聯號下同一產品的出口數量是否與出口數量相同;然后檢查交換成本。
4.確認退稅明細數據
檢查無誤后,確認詳細數據。退稅指南的第四步“確認免退稅明細數據”確認詳細的申報數據。
如果您需要在確認詳細數據后進行修改,您需要在退稅申報指南的第四步中取消詳細數據,然后返回退稅指南的第二步進行詳細數據收集和修改。
5.免退稅申報
指導退稅申報→免退稅申報→進入退稅匯總申報表,點擊增加按鈕,敲回車,自動帶出退稅明細表數據,點擊存儲,存儲數據。
指導退稅申報→免退稅申報→生成退(免)稅申報數據,將彈出免退稅數據申報“生成申報數據”點擊確定生成申報數據的路徑。
6.打印報表
數據生成成功后,打印報表(也可在數據自檢確認后打印報表)。
7.數據自檢
將數據上傳到綜合服務平臺進行數據自檢,自檢后確認申報,向稅務機關審核。
8.稅務機關審計
主管稅務機關將對首次申報的企業進行現場審查。第一次申報批準后,可結合實際情況申請無紙化。